Propuesta de fortalecimiento del sistema de control interno para la Unidad de Programación y Seguimiento de Materiales y Suministros, del proceso de administración de bienes, del Departamento de Proveeduría del Poder Judicial de Costa Rica

 

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Detalles Bibliográficos
Autores: De Castro Cartín, Juliana María, Lazo Ocampo, Denis Adolfo
Formato: proyecto fin de carrera
Fecha de Publicación:2024
Descripción:UCR::Docencia::Ciencias Sociales::Facultad de Ciencias Económicas::Escuela de Administración de Negocios
País:Kérwá
Institución:Universidad de Costa Rica
Repositorio:Kérwá
Lenguaje:Español
OAI Identifier:oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/101047
Acceso en línea:https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/23529
https://hdl.handle.net/10669/101047
Palabra clave:COMPRAS OFICIALES
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CONTROL INTERNO
Costa Rica
LICITACION PUBLICA