Auditoría de control interno en las áreas funcionales de plataforma de servicios y tesorería, en la Municipalidad de Zarcero, durante el primer semestre del año 2021

 

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Detalles Bibliográficos
Autores: Alfaro Mairena, Ana Patricia, Paniagua Solís, Stephany
Formato: tesis
Fecha de Publicación:2022
Descripción:Trabajo final de graduación para optar por el grado académico de Licenciatura en Contaduría pública en la Sede de San Carlos de la Universidad Técnica Nacional.
País:Repositorio UTN
Institución:Universidad Técnica Nacional
Repositorio:Repositorio UTN
Lenguaje:Español
OAI Identifier:oai:repositorio.utn.ac.cr:20.500.13077/805
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.13077/805
Palabra clave:AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
CONTROL INTERNO
RIESGOS DE FRAUDE
TESORERIA
PLATAFORMA DE SERVICIOS